问题已解决

老师, 同事有很多没报销的发票,12月要入账吗,怎么入,但是款都是在1月份打的款

84784973| 提问时间:2023 01/10 09:39
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,12月份是需要入账。
2023 01/10 09:40
84784973
2023 01/10 09:42
分录怎么做呢, 12月的票,有的票现金是1月份给的 有票还没报销。请老师说下实操中如何处理?
东老师
2023 01/10 09:43
借,管理费用贷,其他应付款。
84784973
2023 01/10 09:45
其他应付款就挂 是谁手里需要报销的票是这意思吗?(我们都是员工先垫付原则)
东老师
2023 01/10 09:45
对,没错,就是这个意思。
84784973
2023 01/10 09:46
还是挂 收到发票眉头名称
东老师
2023 01/10 09:46
这个计入到员工名下
84784973
2023 01/10 09:47
等明年报销 了 就直接冲其他应付款是吗
东老师
2023 01/10 09:48
对的,冲销其他应付款就行了
84784973
2023 01/10 09:49
老师 我还想问下 采购车辆发票,因为我们汽车销售,但是有不少库存,我是为了保证税负认证的,那么这些要什么处理方法吗。
东老师
2023 01/10 09:50
抱歉,这个我就不太确定了。
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