问题已解决

老师,我们都是第二年1月份发放上年工资,这个怎么做账?应付职工薪酬科目是不年底不能有余额

84785025| 提问时间:2023 01/10 09:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,12月份借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 然后在一月份进应付职工薪酬工资,贷银行存款。
2023 01/10 09:46
84785025
2023 01/10 09:48
如果应付职工薪酬科目年底有余额,是不企业所得税会算的时候需要调减
郭老师
2023 01/10 09:51
会算之前发下去就不需要调整的。
84785025
2023 01/10 09:54
老师实收资本认缴制,股东要在多长时间内交足
郭老师
2023 01/10 09:55
你好,看你的章程,章程里面都有规定的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~