问题已解决
老师,我们都是第二年1月份发放上年工资,这个怎么做账?应付职工薪酬科目是不年底不能有余额
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速问速答你好,12月份借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资,
然后在一月份进应付职工薪酬工资,贷银行存款。
2023 01/10 09:46
84785025
2023 01/10 09:48
如果应付职工薪酬科目年底有余额,是不企业所得税会算的时候需要调减
郭老师
2023 01/10 09:51
会算之前发下去就不需要调整的。
84785025
2023 01/10 09:54
老师实收资本认缴制,股东要在多长时间内交足
郭老师
2023 01/10 09:55
你好,看你的章程,章程里面都有规定的。