问题已解决
废钢做研发用料 借银行存款 10000 贷 管理费用-研发费用 8700 贷应交税费-应交增值税-销项 1300 这样对吗?不对的话怎么写 请老师帮我写完整 借银行存款 10000 贷其他业务收入 8700 贷应交税费-应交增值税-销项1300 借其他业务成本8600 贷管理费用-研发费用 1300 但是第二种要交税好像,我们是买的材料,制造业产品出来有一些废料。
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速问速答你好,你公司自己的废料做研发材料,不是视同销售,
借:研发支出-费用化支出
贷:原材料
2023 01/10 10:23
84784975
2023 01/10 10:36
12月份这笔废料卖了
84784975
2023 01/10 10:38
之前废料卖了都做的其他业务收入,12月份这次卖的说是改研发费用
张壹老师
2023 01/10 10:48
你好,你废料卖了,就按卖的钱入收入的哈
你都卖了,没用到研发费用中云,不能转研发费用的
84784975
2023 01/10 10:51
冲一部分做到管理费用去
84784975
2023 01/10 10:51
现在按照上级指示怎么做账
张壹老师
2023 01/10 10:53
你卖的废料收入投到研发费中云
借:研发支出-费用化支出
贷:银行存款
废料正常入其他业务收入
84784975
2023 01/10 13:05
就是之前卖的废料都做了其他业务收入,这个月卖的不做收入,做到研发里面去,就是完整的分录怎么写
84784975
2023 01/10 13:05
借:研发支出-费用化支出
贷:银行存款
84784975
2023 01/10 13:06
这次废料假设卖了一万
张壹老师
2023 01/10 13:13
你好,你按卖的确认
借:银行存款 10000
贷:营业外收入-废品收入10000/1.13
应交税费-应交增值税-销项税10000/1.13*13%
84784975
2023 01/10 14:22
不是现在做研发费用老师
张壹老师
2023 01/10 14:32
卖废料是一个凭证
借:银行存款 10000
贷:营业外收入-废品收入10000/1.13
应交税费-应交增值税-销项税10000/1.13*13%
这个钱入研发费用又一个凭证
借:研发支出-费用化支出
贷:银行存款
84784975
2023 01/10 15:25
老师,我们是这样做的 借银行存款
借管理费用-研发费用 负数
贷应交税费-应交增值税-销项税
张壹老师
2023 01/10 15:31
你好,不能这么做的,你分录一个归一个的。你把卖废料的钱投到研发费里的。
84784975
2023 01/10 15:35
有收入了要交企业所得税,增值税的老师
张壹老师
2023 01/10 15:38
你好,是的。但你这笔10000元又入了研发费用。最终还是不用交税的。
84784975
2023 01/10 15:43
废料正常是其他业务收入,但是这里是做营业外收入。
84784975
2023 01/10 15:43
好的谢谢老师
张壹老师
2023 01/10 15:45
你好,废料是入营业外收入,原材料转卖才是入其他业务收入的
84784975
2023 01/10 15:57
好的谢谢老师
张壹老师
2023 01/10 16:02
你好,不客气,祝你工作愉快