问题已解决
我公司是一般纳税人,上月开错发票,本月冲红,但就开了这么一张负数发票,导致本月收入是负数,销项税额在申报的时候变成了留抵税额,怎样做分录,主要是销项税额如何做分录?现在反向做的分录,收入、销项税额都是对着的,但是,负数的销项税额不知道如何处理
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速问速答你好; 你红冲收入 ; 你 是跨年红冲吗 ; 你什么准则的
2023 01/10 11:05
84784960
2023 01/10 11:13
不是跨年冲红,11月开的正数,12月开的负数,一般纳税人,12月只开具了一张负数发票,申报的时候,直接带出来就是收入负数,销项负数,然后期末留抵税额是正数,等于销项负数的那个数字
meizi老师
2023 01/10 11:15
你好; 你就按照11月的分录借贷方不变; 金额负数红冲 即可
84784960
2023 01/10 11:19
我这么做到,但是结转的时候,资产负债表不平,不知道怎么回事
meizi老师
2023 01/10 11:23
你好; 不平的话; 你结转损益没有
84784960
2023 01/10 11:25
都结转了,但是资产负债表上面差的数跟这个销项税的数一样,负数发票这块就只做了红冲的分录
meizi老师
2023 01/10 11:27
你好; 都结转了 不应该不平的; 你是系统自动结转损益的吗
84784960
2023 01/10 11:29
是的,系统自动结转
meizi老师
2023 01/10 11:30
系统自动结转; 不应该不平; 你系统是不是出错了。 之前月份 时候 有出现这样的吗
84784960
2023 01/10 11:34
之前没遇到过销项是负数的情况,正常结转没有问题
meizi老师
2023 01/10 11:37
你好; 那 负数的话; 只是红冲收入; 红冲税额; 正常不会影响你 不平的
84784960
2023 01/10 11:41
好的,谢谢您,那可能是我的报表有问题
meizi老师
2023 01/10 11:45
不客气的 ; 希望能帮到你