问题已解决

老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢

84784968| 提问时间:2023 01/10 11:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你只能在一月份调整到。
2023 01/10 11:18
郭老师
2023 01/10 11:18
在一月份开红字发票 冲一月份的收入。
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