问题已解决

11月有张专票开错了,忘记作废,现在12月了红冲,对方已勾选抵扣,红字信息表要对方确认吗?后面开了红冲发票,11月的增值税是按开红冲发票前还是扣除红冲发票的金额报税?

84784971| 提问时间:2023 01/10 11:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
11月开错了的专票,因为忘记作废而导致已被对方勾选抵扣,现在此票应该用红冲的形式处理,需要红字信息表的确认,建议及时与对方沟通,确认是否有异议。红冲发票报税时,11月份开具红冲发票前的增值税应按发票原金额报税;红冲发票后应该扣除红冲发票的金额进行报税。 今天讨论的问题涉及增值税,那么我们就来简单介绍一下增值税。增值税是当今世界上最重要的消费税之一,它作为增值税征管的一部分,是税收结构的重要组成部分。增值税是一种消费税,它直接从最终消费者收取,它的目的是获取国家的税收,也可以刺激国内消费。它首先由原材料和半成品收取,然后再由商品消费者收取,其原理是将支付税收给供应商的钱多次收取,从而获得税收。
2023 01/10 11:22
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~