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老师我问一下,22年免税开的发票收入当时2000 当时借,银行2000,贷收入2000 报税的时候增值税报表有本期免税额600。是不是我分录做错了 应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25 借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25

84784988| 提问时间:2023 01/10 11:34
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,可以简化处理不提增值税免税金额和转营业外收入,想统计清楚的话就应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25 借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25
2023 01/10 11:35
84784988
2023 01/10 11:43
税务系统里有本期免税额有数,我以为账上跟系统得统一呢
悠然老师01
2023 01/10 11:50
这个不是必须得统一的,当然统一了更好
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