问题已解决
老师我问一下,22年免税开的发票收入当时2000 当时借,银行2000,贷收入2000 报税的时候增值税报表有本期免税额600。是不是我分录做错了 应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25 借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答学员你好,可以简化处理不提增值税免税金额和转营业外收入,想统计清楚的话就应该借2000 贷收入1941.75贷应交增值税58.25 借应交增值税58.25 贷营业外收入税费减免58.25
2023 01/10 11:35
84784988
2023 01/10 11:43
税务系统里有本期免税额有数,我以为账上跟系统得统一呢
悠然老师01
2023 01/10 11:50
这个不是必须得统一的,当然统一了更好