问题已解决

老师,请问我10月暂估成本入库,借:库存商品12000,贷:应付账款—暂估12000,然后结转了成本,借主营业务成本12000,贷:库存商品12000,然后11月收到发票12000,但是里面包含库存商品10000,主营业务成本2000;这个时候我该怎么做账务处理,结转的成本要不要红冲,具体分录应该怎么写

84784991| 提问时间:2023 01/10 12:39
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 借:应付账款—暂估 贷:应付账款—供应商
2023 01/10 12:40
立峰老师
2023 01/10 12:41
库存商品不需要处理,保持原样
84784991
2023 01/10 12:57
但是我有2000是主营业务成本,怎么处理
立峰老师
2023 01/10 13:35
因为他正常已经结转了,不用调,随着账正常有就可以。
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