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如果上个月暂估入库,销售成本结转了。我们是加权平结转成本。但是本月开票开发现暂估错了,那本月成本怎么调整?

84784972| 提问时间:2023 01/10 13:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进处理,然后对已经结转的成本做相应的调整处理 
2023 01/10 13:48
84784972
2023 01/10 13:52
已结转的成本怎么调整呢?
邹老师
2023 01/10 13:52
你好,已结转的成本,是多结转了,还是少结转了? 
84784972
2023 01/10 13:58
借库存商品 贷 原材料 借 主营业务成本 贷 库存商品 然后当月的加权平均吗?
邹老师
2023 01/10 13:59
你好,已结转的成本,是多结转了,还是少结转了?  麻烦给个正面回复,好吗 
84784972
2023 01/10 13:59
成本少结转了
邹老师
2023 01/10 13:59
你好,成本少结转了,就补做结转处理就是了 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
84784972
2023 01/10 14:04
要做这步购进材料少结转金额 借库存商品 贷原材料 吗
邹老师
2023 01/10 14:05
你好,没有原材料直接到库存商品这样的分录啊
84784972
2023 01/10 14:07
借:生产成本直接材料 贷原材料
邹老师
2023 01/10 14:07
你好,生产领用材料,是这样做分录  
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