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老师请问一下怎么结转应交税费,我每月都有进项抵扣我的销项,年底做一把应交税费,请问分录怎么做?

84784961| 提问时间:2023 01/10 13:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023 01/10 13:59
84784961
2023 01/10 14:06
老师我进项大于销项,分录也是一样的吗?
郭老师
2023 01/10 14:08
你好,只需要做第一个和第二个就可以了,其他的不做。
84784961
2023 01/10 14:14
老师我平时收到发票红冲暂估,做的是待认证进项税额,后面也是一样分录吗?
郭老师
2023 01/10 14:17
对的,是的,是这么做的。
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