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老师,我们有个劳务结算,之前预付给了个人,现在他们公司统一开票并把余款结算给公司,怎么做账?

84785029| 提问时间:2023 01/10 14:20
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他应收款 贷:银行存款 然后开票的时候 借:应付职工薪酬---劳务费 增值税 贷:其他应收款
2023 01/10 14:24
84785029
2023 01/10 14:32
老师他开的普票,这是付的工程款,之前预付给个人一部分,未开票,后由公司开票,余款转给公司,这个怎么入账?
王超老师
2023 01/10 14:37
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
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