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12月购入原材料,款项已经支付,材料已收货,但是年底发票未收,请问暂估入账会计分录怎么写?
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速问速答你好
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
借:预付账款 , 贷:银行存款
2023 01/10 16:37
84785000
2023 01/10 16:39
原材料已经收货,并使用,需要暂估当年成本吗?
邹老师
2023 01/10 16:40
你好,需要根据领用情况,做原材料的领用分录
84785000
2023 01/10 16:44
12月购入原材料暂估入账:借:原材料;贷:应付账款。
12月领用原材料暂估入账:借生产成本-直接材料,贷:原材料;
1月收到发票怎么处理?借:生产成本-直接材料(负数),贷:原材料(负数);借生产成本直接材料,贷:原材料?
邹老师
2023 01/10 16:45
你好,收到发票
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
生产领用材料的分录,不需要做调整
84785000
2023 01/10 16:56
12月购入原材料暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。
12月领用原材料暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113;
1月收到发票时:
借:应付账款-暂估113 , 贷:原材料113;
借:原材料100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13, 贷:预付账款 113;
这样原材料不是一直有余额,老师麻烦告诉我12月至1月完整的分录,谢谢
邹老师
2023 01/10 16:58
你好,你暂估是按含税金额入账?
84785000
2023 01/10 17:03
难道不是含税金额入账吗?税金也是12月时已付款啊
邹老师
2023 01/10 17:04
你好,暂估的时候,是按不含税金额的
借:原材料 100, 贷:应付账款-暂估 100
借:预付账款 113, 贷:银行存款 113
收到发票的时候
借:应付账款-暂估 100, 贷:原材料100
借:原材料 100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13, 贷:预付账款 113