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12月购入原材料,款项已经支付,材料已收货,但是年底发票未收,请问暂估入账会计分录怎么写?

84785000| 提问时间:2023 01/10 16:36
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款 ,   贷:银行存款 
2023 01/10 16:37
84785000
2023 01/10 16:39
原材料已经收货,并使用,需要暂估当年成本吗?
邹老师
2023 01/10 16:40
你好,需要根据领用情况,做原材料的领用分录 
84785000
2023 01/10 16:44
12月购入原材料暂估入账:借:原材料;贷:应付账款。 12月领用原材料暂估入账:借生产成本-直接材料,贷:原材料; 1月收到发票怎么处理?借:生产成本-直接材料(负数),贷:原材料(负数);借生产成本直接材料,贷:原材料?
邹老师
2023 01/10 16:45
你好,收到发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款  生产领用材料的分录,不需要做调整
84785000
2023 01/10 16:56
12月购入原材料暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。 12月领用原材料暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113; 1月收到发票时: 借:应付账款-暂估113 , 贷:原材料113; 借:原材料100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13, 贷:预付账款 113; 这样原材料不是一直有余额,老师麻烦告诉我12月至1月完整的分录,谢谢
邹老师
2023 01/10 16:58
你好,你暂估是按含税金额入账? 
84785000
2023 01/10 17:03
难道不是含税金额入账吗?税金也是12月时已付款啊
邹老师
2023 01/10 17:04
你好,暂估的时候,是按不含税金额的  借:原材料  100,   贷:应付账款-暂估  100 借:预付账款 113,   贷:银行存款  113 收到发票的时候 借:应付账款-暂估 100,  贷:原材料100 借:原材料 100 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13,  贷:预付账款  113
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