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老师,财务报表应收应付负数可以吗,我没调到预收和预付,就直接负数填的报表

84785030| 提问时间:2023 01/11 07:31
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文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
同学,你好 建议负值重分类,之前我公司应交税费是负数被要求调整到其他流动资产项目。建议按标准处理流程
2023 01/11 07:33
84785030
2023 01/11 09:07
那我申报完事了,怎么更改财务报表呀
文静老师
2023 01/11 09:10
直接在电子税务局里面更正申报,如果不会操作去大厅操作也可以
84785030
2023 01/11 09:10
找到了,那老师,我应收负数调到预收正数就可以了吧
文静老师
2023 01/11 09:13
不是,你要看明细账 (1)“应收账款”项目=“应收账款”明细期末借方余额➕ “预收账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) (2)“应付账款”项目=“应付账款”明细科目的期末贷方余额➕ “预付账款”明细科目的期末贷方余额 (3)“预付款项”项目=“预付账款”明细期末借方余额➕ “应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) (4)“预收款项”项目=“预收账款”明细期末贷方余额➕ “应收账款”明细期末贷方余额
84785030
2023 01/11 09:49
谢谢老师,调完了
文静老师
2023 01/11 09:50
不客气,希望可以帮到你
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