问题已解决

老师请问有收入的当月暂估了成本,隔几个月后收到发票,发票怎么入账?

84785026| 提问时间:2023 01/11 10:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023 01/11 10:42
84785026
2023 01/11 10:52
收到发票的当月/季度没有销售收入成本票还可以入账结转成本吗?
邹老师
2023 01/11 10:54
你好,先把之前暂估的成本分录红冲,然后根据发票做相应的分录  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785026
2023 01/11 11:18
我是在百度上面看到没有销售的当月不能结转成本,所以想问下到底是怎么操作
邹老师
2023 01/11 11:22
你好,没有销售的当月,当然是不能结转成本的
84785026
2023 01/11 11:44
那你上面说的那些可把我绕晕了 我3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本,8月收到发票12万,这个分录怎么做?
邹老师
2023 01/11 11:46
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
84785026
2023 01/11 14:25
老师,可是我8月甚至后半年都没销售,但是我收到的发票确是8月的,现在说没有收入不能结转成本,那我8月收到的12万发票做到哪里去? 是不是这样3月暂估库存商品10万已结转成本,8月收到14万发票先冲掉暂估的库存商品10万,再重新按照收到发票入账,不动3月那个结转成本分录,然后3月已经结转了10万成本,8月入账14万,剩余库存4万等后面有收入再结转成本吗?
邹老师
2023 01/11 14:26
你好 3月开票14万 ,暂估了10万并结转了成本 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 8月收到发票12万 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785026
2023 01/11 14:30
老师,你回复我上面那个问题,我马上就可以懂了,都已经摸到这一步了
邹老师
2023 01/11 14:32
你好 8月收到的12万发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 没有销售完的部分,等销售的时候才结转到成本
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