问题已解决

请问老师,应交税费应交增值税税我的账上14546.35 报税系统上为13934.73. 这都年末了我应该怎么处理啊?

84784973| 提问时间:2023 01/11 11:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是 什么 方向有余额的; 你是一般纳税人吗   
2023 01/11 11:14
84784973
2023 01/11 11:19
小规模,增值税我的财务账上和报税系统申报增值税不一样的,
meizi老师
2023 01/11 11:21
你好;  不一致 ; 那你是不是之前多做了。 或者是减免了没有结转  
84784973
2023 01/11 11:27
我这该怎么处理啊?
meizi老师
2023 01/11 11:30
你好;  先去看看为啥不一致; 你总的给我说怎么不一致 了。 我才好判断的  
84784973
2023 01/11 12:50
我应该怎么去看啊?
meizi老师
2023 01/11 12:51
你好;查看你应交增值税明细账;  和你  申报表 每个月的核对   
84784973
2023 01/11 17:56
如果是做多了分录怎么冲啊?减免没接转分录又怎么冲啊?
meizi老师
2023 01/11 17:58
你好;  做多了 红冲了即可 ;      补做结转即可   
84784973
2023 01/11 18:02
老师能具体这下分录吗?两种情况
meizi老师
2023 01/11 18:02
你好;    你要给我说 具体怎么错误的; 我才能判断科目的  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~