问题已解决

老师您好从农户收购的产品,用于加工,我采购直接先按9%计算税额吗?

84784983| 提问时间:2023 01/11 11:14
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 加工13税率商品可以按 10扣  
2023 01/11 11:15
84784983
2023 01/11 11:27
老师我的意思我采购直接计算的时候就按10%吗?还是采购先按9%,到时加工后再加计1%呢?
玲老师
2023 01/11 11:32
你好先按 9 再加计 1 这样的 
84784983
2023 01/11 11:35
老师是这样的就是这个加计1的分录不会做能帮忙写一下吗?
玲老师
2023 01/11 12:03
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84784983
2023 01/11 12:54
老师我是在问1%的加计扣除分录怎么写?
玲老师
2023 01/11 13:05
不好意思,是回答其他学员的发错了。 购进免税农产品: 借:原材料  100万元 应交税费-应交增值税-进项税额 9万元 贷:银行存款  109万元 全部领用材料用于生产加工: 借:生产成本  99万元 应交税费-应交增值税-进项税额 1万元 贷:原材料    100万元
84784983
2023 01/11 13:18
没关系,老师有点没转过来,原材料不用价税分离吗?第一个购进的按9%,第二个生产成本怎么是99了呢?
玲老师
2023 01/11 13:31
实际原材料是不包括进项的。 然后第一部分不是按9%抵扣了吗?其中有1%在原材料里呢。 所以第二次再抵扣1%就从原材料里转出来的。
84784983
2023 01/11 14:25
明白了谢谢老师,非常感谢耐心指导,那老师最后如果加计1%,那我要报税的时候在把这1%的填写上就可以了是吗?
玲老师
2023 01/11 14:34
是的,这样操作就可以了。
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