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我们上年度产生的留底税额,今年4月份申报表里做了个未开票税额,5月份申报表里又做了个红冲,但是4月和5月的凭证里都没有体现这个未开票收入,现在七月份账里我应该怎么调账呢

84784958| 提问时间:2023 01/11 14:21
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
在这种情况下,首先要做的是检查4月份的税务申报表,对于未开票的税收收入,应该按原来的留底税额在申报表里做出调整,并在凭证上注明调整的原因。其次,要根据留底的税额计算出红冲的金额,打印红冲凭证,并在凭证上注明调整的原因,将红冲的金额抵减到当月申报表中,之后要对上期留底税额做出调整。最后,要在4月、5月份凭证上注明调账的原因,确保上期留底税额的正确性,并在申报表中体现出调整后的税收记录。 拓展知识:调账是指企业在税收申报过程中,发现在上期报税表中体现出的未开票/漏报/差错/拖欠等情况,在当期报税表中需要对其做出调整,以确保税务系统的正确性。
2023 01/11 14:25
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