问题已解决
老师你好,小规模纳税人四季度开具专用发票不含税265085.76,免税金额260963,还可以享受免增值税嘛?我申报的时候一直提示
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速问速答你好; 专票不免税的; 普票是免税的 ; 免税普票和专票合计是超过了45万了是吗
2023 01/11 14:57
84784955
2023 01/11 15:12
专票%2b普票一共是526048.76元
meizi老师
2023 01/11 15:16
你好; 免税普票在12栏次报 ; 专票在1栏次和2栏次去报
84784955
2023 01/11 15:35
老师你好,12月份全电发票的时候把专票的税率开错了,2023年一月开了红冲发票,现在申报4季度的增值税和所得税,我可以用红冲后的金额去申报吗?12月份实际正常的专票只有159868.93,其余的105216.83开成1%的税率了
meizi老师
2023 01/11 15:38
你好 ; 是的; 按照红冲后的金额俩报数据的
84784955
2023 01/11 15:41
红字发票是2023年1月开具的,申报2022年四季度,可以按红冲后的数据申报吗?我记得以前税控盘开具发票就不能这样申报的
meizi老师
2023 01/11 15:44
你好; 是的; 可以报; 除非你系统 对比不了 就去大厅报的
84784955
2023 01/11 15:52
详细规则:
比对规则代码:012022001
比对规则名称:增值税专用发票销售额比对规则
比对规则内容:当期销售额填报异常
比对结果:不通过
当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03%2b159868.93*1.03%2b0.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计265085.76%2b5848.24元。相差金额106269.000000元
meizi老师
2023 01/11 15:58
去税务局大厅去报; 你 对比不了
84784955
2023 01/11 16:01
就报1月红冲后的数据是吧?
meizi老师
2023 01/11 16:06
是的; 正常是报红冲后的数据的