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老师我12月收到农产品,12月就销售了,发票要一月份才来,那我12月可以做进项抵扣吗?

84784999| 提问时间:2023 01/11 15:13
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,不可以的, 下月才可抵
2023 01/11 15:14
84784999
2023 01/11 15:30
那我12月怎么的入库金额怎么算呢,比如说我买了一万的农产品,进项税有900,我又没收到发票又做不了进项税额
易 老师
2023 01/11 15:41
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
84784999
2023 01/11 15:45
我产品12月暂估入库金额是一万,当月就卖了,结转的成本也是一万,次月我红冲了,入库金额又变成了9100万,成本也变成了9100
易 老师
2023 01/11 16:06
同学您好,是的没错, 是这样的
84784999
2023 01/11 16:07
那次月我的差额900怎么做呢?
易 老师
2023 01/11 16:16
同学您好,红冲一万再做9100就好
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