问题已解决

之前做账是 借:劳务成本 1000 贷:应付职工薪酬 1000 后边才知道这个劳务费是对方以后给开发票 现在调账 是不是应该做 借:应付职工薪酬 1000 贷:应付账款-暂估

84784992| 提问时间:2023 01/11 15:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 01/11 15:32
84784992
2023 01/11 15:32
说的过去哈?
郭老师
2023 01/11 15:33
可以的,可以这么做的。
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