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请问给客户加工产品,收的加工费,如何结转成本呢
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速问速答借生产成本贷制造费用、应付职工薪酬等,借主营业务成本贷生产成本。
2023 01/11 15:39
84785002
2023 01/11 15:43
金额要怎么确定呢?制造费用,应付职工薪酬在销售产品的时候都一次计入进去了
就是销售给这个客户主要是成品,然后每个月有一部分是帮他们加工的
郭老师
2023 01/11 15:45
费用是车间分摊的,比如折旧费、水电费。
郭老师
2023 01/11 15:45
加工这批产品的工资能算出来吧,这个是直接费用,然后再加上还有其他的吗
84785002
2023 01/11 16:31
外账,每个月成品完工入库的时候就一次性把,所有的人工,制造费用,材料一次性结转到成品里了呢
郭老师
2023 01/11 16:33
你好,那你现在就分出一点来,分到加工成本里面。
84785002
2023 01/11 16:38
请问分录怎么写呢
郭老师
2023 01/11 16:40
如果已经结转到了库存商品,借生产成本贷库存商品,借助于业务成本带生产成本。
84785002
2023 01/11 18:22
就是对方提供材料的,我们只是纯加工而已
人工和制造费用都是月底一次性结转进库存商品了呢,没有单独分出来,如果不分的话可以的吗
郭老师
2023 01/11 18:27
可以的可以不区分的
84785002
2023 01/11 18:40
加工的是香精,可以直接计入库存商品-香精,然后根据加工的数量跟公司其他的产品一起分摊制造费用,直接人工吗?
直接材料不分摊,这样对吗
就是直接分录 借:库存商品-香精
库存商品-其他
贷:生产成本-直接材料
生产成本-直接人工
生产成本-制造费用
郭老师
2023 01/11 18:44
可以的,可以这么做的。
84785002
2023 01/11 18:52
试了下,发现这样行不通,分摊完的入库成本都比收入还高了
如果按您说的分一部分人工出来的话怎么分比较合适呢,实际加工的时候是同时做自有产品和客户的产品的
郭老师
2023 01/11 19:07
不啊
你做收入也是在一块做
也和到一块做收入