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老师,先签订合同,预收货款,开始送货,第二个月才开发票。做账怎样做?进项发票当月也没开,买货也当月付款了,怎样做账比较好?

84784959| 提问时间:2023 01/11 15:26
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
针对上述情况,可以采取如下账务处理方案: 首先,本月的预收货款可以入账“预收货款”。货款在第二个月开具进项发票,账务处理方式是将“预收货款”科目减去本月货款,本月发票金额入账“进项税额”科目,月底一并计提销售税额“应交税金-进项税额”科目,拨付应缴税款,此时账务处理完成,正确的账务处理可以有效的控制账务风险,有利于企业的合法经营。 此外,在做账的过程中,有必要充分了解《企业会计准则》的相关规定,了解企业会计编制规范,比如确定账务处理方式、编制会计报告等。同时,还要关注税收政策,确保及时申报纳税抵扣,以免增加账务风险。
2023 01/11 15:42
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