问题已解决

红冲发票后又重新开出正数发票金额一样,只是供应商信息填错,账务需要怎么处理

84784971| 提问时间:2023 01/11 15:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
处理红冲发票后重新开出正数发票金额相同的情况,账务需要按照以下步骤进行处理: 1、在红冲发票上注明“重开”字样,以证明红冲发票进行了处理。 2、核对发票金额和当时开具发票金额是否一致,如果一致,则可以重新开具新的发票。 3、勾消原发票,将原发票标明“红冲入”,并存档证明。 4、在新发票上注明“红冲”字样,核对新发票与原发票是否一致,如果一致,则可以重新开具新的发票。 5、根据合同结算情况开具相应的发票,并按规定的新发票号码单据进行发票登记备案。 拓展知识: 当发票存在开具日期、发票代码号码、金额等异常时,应及时纠正,并需要发票购方和供应商签字确认,以证明这笔发票是由当时购方和供应商正常开具的。
2023 01/11 16:03
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~