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红冲发票后又重新开出正数发票金额一样,只是供应商信息填错,账务需要怎么处理
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速问速答处理红冲发票后重新开出正数发票金额相同的情况,账务需要按照以下步骤进行处理:
1、在红冲发票上注明“重开”字样,以证明红冲发票进行了处理。
2、核对发票金额和当时开具发票金额是否一致,如果一致,则可以重新开具新的发票。
3、勾消原发票,将原发票标明“红冲入”,并存档证明。
4、在新发票上注明“红冲”字样,核对新发票与原发票是否一致,如果一致,则可以重新开具新的发票。
5、根据合同结算情况开具相应的发票,并按规定的新发票号码单据进行发票登记备案。
拓展知识:
当发票存在开具日期、发票代码号码、金额等异常时,应及时纠正,并需要发票购方和供应商签字确认,以证明这笔发票是由当时购方和供应商正常开具的。
2023 01/11 16:03