问题已解决

老师好,我们公司12月份的办公费用、招待费用已经发生,但是发票到一月份才取得,可以直接把一月份的发票附到12月凭证下面吗?如果不行,需要怎么处理?

84784985| 提问时间:2023 01/11 16:11
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,12月份暂估入账,发票来了冲销暂估入账
2023 01/11 16:11
84784985
2023 01/11 23:07
比如计入管理费用的业务招待费,暂估的时候和收到发票的时候分录是一样的吧
东老师
2023 01/12 05:45
对的,做账是一样做账的
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