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老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款,但是到了月底未开票给对方,应该怎么做账务处理

84784959| 提问时间:2023 01/11 17:01
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
针对这种情况,应当结转这笔收入,即录入凭证,分别借贷如下: 1、借:预收账款xx元 2、贷:应收账款xx元 即将预收账款转移到应收账款,二者等值变换, 并且在账载明备注,便于后期对账。此外,到了月底出票开票时,也需要录入凭证,分别借贷如下: 1、借:应收账款xx元 2、贷:银行存款xx元 此外,经常会有不同的账务处理方式,事先要求有关人员根据业务特点和财务风险,结合账务处理的原则来处理账务,并专门开展财务管理活动,作为对财务管理的补充。 拓展知识:账务处理,是指财务会计人员依据业务的实际发生来处理各类账务及其有关资料,以便记录和反映财务会计业务的全部过程,并保证财务会计记录的客观性,真实性和准确性。账务处理要求遵守基本理论和财会原则,正确记账,有效控制,及时处理,以确保完整、准确、有效地反映各类账务活动,及时、准确地反映财务状况。
2023 01/11 17:14
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