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请问我上月进项做了多了我做了:借应交增值税-末交增值税 贷:应交税费-应交增值税 (转出多交增值税,)那么这个月这个金额我要抵扣分录怎么做

84785008| 提问时间:2023 01/11 18:05
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 做多了进项税??  你做错了科目吗   
2023 01/11 18:12
84785008
2023 01/11 18:17
是留抵退税
meizi老师
2023 01/11 18:19
你 留底进项税来 抵欠欠税的意思吗? 我看你这个描述 都没有说清楚的哦; 等下  怕回复错误哈  
84785008
2023 01/11 18:22
你好,是上月进项多于销项,我转出多交的进项税到未交增值税科目里
meizi老师
2023 01/11 18:26
你好; 那你 留底进项税了。  你挂着在未交增值税  借方即可 ;你这月要 抵扣; 你把你销项税 结转到   未交增值税贷方去; 就可以    自动抵减的 
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