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老师您好,我上月期末留底有未交增值税有20万,销项10万。我本月报税要怎么做账呢

84784999| 提问时间:2023 01/11 18:17
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
上月期末留底时,未交增值税有20万,而销项10万的情况,本月报税的话,纳税主体应按照本月实际应纳税额来报税,当时留底的未交税款并不计入本月发生额,因此,本月报税缴款额应减去上月未纳税款10万,以及本月应纳税额减去上月留底的20万,才是本月实际应缴税款的数额。 此外,增值税的计算方式也有很多变动,比如纳税减按照简易办法征收等,根据具体情况对照实际税负,及时调整计税方式,并详细了解有关规定,以免造成税款缴纳不足或者过多,给企业经营带来损失。
2023 01/11 18:27
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