问题已解决

老师,未开票收入怎样做会计分录啊,这个月把发票开了,又怎样做会计分录啊

84785012| 提问时间:2023 01/11 18:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 发票开了,做负数分录,再做正数分录
2023 01/11 18:46
84785012
2023 01/11 18:50
我可未开票我可以做:借应收账款,贷:工程收入—未开票收入,应交税金—应交增值税
84785012
2023 01/11 18:52
开票了,借工程结算收入,贷方工程收入—未开票收入
微微老师
2023 01/11 18:52
您好,可以这样做的呢,建筑行业。
84785012
2023 01/11 19:45
好,谢谢老师
微微老师
2023 01/11 20:15
不客气,祝你工作顺利
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~