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你好老师,今年5月会算清缴的时候做分录:借:利润分配-未分配利润1900 贷:以前年度调整1900,现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润,就差这1900,怎么做调整分录呢

84784990| 提问时间:2023 01/11 18:54
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个就是有差额
2023 01/11 18:54
84784990
2023 01/11 19:00
这个差额是正常的是吗?不用管了
朴老师
2023 01/11 19:05
同学你好 对的 这个是正常的
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