问题已解决
你好老师,今年5月会算清缴的时候做分录:借:利润分配-未分配利润1900 贷:以前年度调整1900,现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润,就差这1900,怎么做调整分录呢
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速问速答同学你好
这个就是有差额
2023 01/11 18:54
84784990
2023 01/11 19:00
这个差额是正常的是吗?不用管了
朴老师
2023 01/11 19:05
同学你好
对的
这个是正常的