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老师,我们出差有餐补,这部分费用我要怎么入账呢
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速问速答首先,在出差期间发生的餐补费用,应经办人在出差期间实际发生的费用,财务应当做到以下几点:
(1)记入餐补费用支出凭证:餐补费用支出凭证需记载出差日期、发放人、收款人,餐补费用支出凭证所记载的金额应为实际支出金额。
(2)针对每一笔支出凭证,做好对支出方进行核对审核:如果公司报销了某个员工的餐补费,应当核对该员工的出差审批表,确认出差情况,以确保报销费用的真实性。
(3)做好费用报告:在结束报销凭证的审核之后,应当将报销明细列入费用报表中,以统计此类费用,并对此类费用把控。
以上是在出差期间针对餐补费用的基本入账要求。作为拓展,在出差期间还有交通费、住宿费等其他费用,也同样需要进行计入支出凭证,定期进行审核、记入费用报表,以确保实际发生的费用的准确性和真实性。
2023 01/11 19:06