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年底突然开票100万,无任何抵扣,事实不存在,如果做了预估入库的话,发票不知道什么时候才会有,账务处理怎么做?

84785022| 提问时间:2023 01/11 19:15
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
首先,你需要确认发票是否真的不存在。如果发票不存在,你可以通过调整账务处理,将100万元的收入记录在账务处理中,但是你需要在账务处理中记录发票不存在的原因。如果发票存在,你可以按照正常的账务处理流程,将发票记录在账务处理中,并将100万元的收入记录在账务处理中。
2023 01/11 19:26
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