问题已解决
年底突然开票100万,无任何抵扣,事实不存在,如果做了预估入库的话,发票不知道什么时候才会有,账务处理怎么做?
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速问速答首先,你需要确认发票是否真的不存在。如果发票不存在,你可以通过调整账务处理,将100万元的收入记录在账务处理中,但是你需要在账务处理中记录发票不存在的原因。如果发票存在,你可以按照正常的账务处理流程,将发票记录在账务处理中,并将100万元的收入记录在账务处理中。
2023 01/11 19:26