问题已解决
老师,像这个要怎么做账呢
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速问速答您好,租金是自己公司租用办公楼的租金吗
2023 01/11 22:23
新新老师
2023 01/11 22:24
如果是当月租当月付的话:
借:管理费用3971.4
贷:银行存款3971.4
84785027
2023 01/11 22:26
如果不是自己办公楼的费用呢?还是记入这个科目吗
新新老师
2023 01/11 22:26
要不是就不能计,得根据受益对象计的
新新老师
2023 01/11 22:27
第二笔业务具体是什么业务呢,能详细说一下嘛
84785027
2023 01/11 22:30
意思就是说,如果这笔租金是付我们自己办公楼的话,就计入管理费用。
84785027
2023 01/11 22:30
第二笔具体是什么业务,我这里也不知道
新新老师
2023 01/11 22:31
是的 ,同学第二笔业务呢
新新老师
2023 01/11 22:31
能说说你们公司是具体干啥的吗
84785027
2023 01/11 22:33
我们是建筑公司,小规模
新新老师
2023 01/11 22:36
能说说你们第二笔业务具体是啥业务吗
新新老师
2023 01/11 22:50
您好,我也是建筑服务的工程会计,但是第二笔业务确实不属于建筑行业的常规业务,如果你们企业作为第三方代收代付取得的收入应该这样入账:
借:银行存款3971.4
贷:其他业务收入3855.73
应交税费-应交增值税115.67
新新老师
2023 01/11 22:50
具体看你们发票开的是增值税专用发票还是普通免税发票
新新老师
2023 01/12 07:14
如果第二笔业务是你们单位只是代收各种款项,用其他应付款过度一下
借:银行存款
贷:其他应付款
付款的时候:
借:其他应付款
贷:银行存款