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老师,您好,拆迁拆迁补偿款抵销项税额怎么做账务处理?

84785028| 提问时间:2023 01/12 09:17
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:应交税费-XXX,贷:其他应收款或营业外收入等
2023 01/12 09:18
84785028
2023 01/12 09:20
我们公司目前未交税金贷方有余额,要用拆迁补偿款抵销项税,拆迁补偿款放在开发成本里面,这个怎么做
易 老师
2023 01/12 09:32
同学您好,做冲成本吗,要这样的话可以借:应交税费-XXX,贷:开发成本等 不如做上面分录合理
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