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供应商送货才送了1万的货,发票来了10万,先开过来慢慢抵扣,我的账怎么做?
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速问速答在这种情况下,应该按照实际发生的情况来记账,即1万的实际收入,发票金额为10万,应按照实际收款(1万)记账,将发票金额(10万)记录在应收账款(应收的税费)中。理论上,发票开出后要按照发票金额全额支付,所以在未来收到发票金额剩余部分(9万)时,应将应收账款中的10万减去以前收到的1万及此时收到的9万,应收账款(应收的税费)即减少了9万,完成整个账务处理程序。
拓展知识:记账中,如果发生预付款与实际付款金额不一致的情况,应当分别按照实际发生的情况进行处理并记账,以不影响账务准确性。
2023 01/12 11:00