问题已解决
老师,民办非企业单位是科研所,是农业局委托科研所代办财政专项资金业务,通过科研所把专项资金补给符合条件的企业合作社,科研所收到财务专项资金要怎么做账,是借银行存款,贷专项应付款吗,然后把专项资金发放给合作社,又要怎么做账,麻烦老师把我的问题一一解答
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速问速答同学你好
借银行
贷专项应付款
对的
借专项应付款
贷银行存款
2023 01/12 11:04
84784980
2023 01/12 11:30
支付出去了,要怎么做账老师分录怎么做,专项资金最后是不是结转到营业外收入里,假如申报企业所得税是填不征税里吗
朴老师
2023 01/12 11:34
同学你好
那你付出去有发票吗
84784980
2023 01/12 11:49
有老师,科研所会让补助的企业给我们开发票来的,有发票要怎么做账,如果没发票又怎么做账,老师
朴老师
2023 01/12 12:01
同学你好
工资就可以不用发票
其他支出要有发票
84784980
2023 01/12 12:03
老师,专项支出的分录要怎么做,结转又怎么做,麻烦老师把这分录写出来我看看
朴老师
2023 01/12 12:10
借研发支出
贷应付职工薪酬
这样
然后
借专项应付款
贷营业外收入或者资本公积
84784980
2023 01/12 12:15
申报企业所得税营业外收入是不是填不征税收入里老师,老师帮我看看
朴老师
2023 01/12 12:27
同学你好
这个不用交所得税
因为有红头文件
84784980
2023 01/12 13:23
是啊,就是申报要填不征税收入里吗老师,
84784980
2023 01/12 13:25
那我支付出去的钱最后结转到营业外收入里,然后申报的时候在企业所得税表上把专项资金填不征税收入里是这样吗老师
朴老师
2023 01/12 13:33
对的
直接填进去就可以了