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老师,减免增值税的分录是这么做吗 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 借:应交税金-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-减免税额

84785022| 提问时间:2023 01/12 11:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你应该 借应交税费-应交增值税-销项税 贷营业外收入减免税
2023 01/12 11:11
84785022
2023 01/12 11:13
老师,就不体现减免税这个科目了吗,因为想看看总共减免了多少
朴老师
2023 01/12 11:20
同学你好 减免的计入营业外收入
84785022
2023 01/12 11:23
老师,然后我期末应交税费的余额是借方的2000多,但是并不是有进项税留底和待退的税金,这样正常吗
84785022
2023 01/12 11:27
老师,这是我还没有按您说的调整的科目余额表,借方余额,我总感觉不太对呢
朴老师
2023 01/12 11:32
同学你好 你增值税结转了吗
84785022
2023 01/12 11:33
结转了老师
84785022
2023 01/12 11:34
老师我知道哪有问题了,找到了,科目弄错了,应该是转出未交
朴老师
2023 01/12 11:41
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785022
2023 01/12 11:42
嗯呐,谢谢老师~
朴老师
2023 01/12 11:49
满意请给五星好评,谢谢
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