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不在公司发工资的人员,报销费用怎么走账
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速问速答对于不在公司发工资的员工,一般是财务部门会进行报销费用的处理,
一般步骤是:首先,要求员工提供费用凭证,此凭证应包括费用发生的细节,发票,存根,汇款凭证等;其次,财务专员根据部门的报销流程,对费用的真实性、合法性进行详细核对,收集所有费用凭证,并将费用登记在财务系统中;接着,根据部门报销规定,由财务部审核人员审核费用凭证,比如核实费用是否超出支出范围;最后,如果审核通过,财务部可以将费用给员工报销。
拓展:此外,财务部还要对费用进行分类,建立对应的会计科目,决定存放的资金帐户,并将结算的资金及时划入该账户以及将报销费用写入会计报表,确保财务决策溯源性。
2023 01/12 11:44