问题已解决
请问年末应交税金一应交坛值税一转出未交增值税余额在借方10299.49元,未交增值税的余额是贷方10978.71元,二者之间的差额是贷方679.22元,就是我需要交纳的增值税款。能结转我都结转过了,还需要账务处理吗?这二个科目余额可需要结平吗?会计分录怎么做?
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速问速答根据您提供的信息,您需要结转的增值税款为679.22元,您可以在财务系统中进行结转,并且需要进行账务处理,将两个科目的余额结平,会计分录应该是:借:应交税金10978.71元,贷:未交增值税10299.49元,借:未交增值税679.22元,贷:应交税金679.22元。
2023 01/12 11:47