问题已解决
老师好,年底做账有什么问题是需要注意的?望提醒一下
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年终结账的时候是先计提所得税费用,然后结转损益,在把本年利润结转到未分配利润,在计提法定盈余公积,最后再把利润分配_盈余公积转到利润分配未分配利润,顺序
2023 01/12 11:49
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2023 01/12 16:26
嗯嗯谢谢老师,还有是不是应付账款超过几年挂账上会转为营业外收入吗?那我们一直暂估入库,发票到了再红冲再入库存,那这样应付账款一直都有,有影响吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/12 16:31
这个应付账款不能虚估呀