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老师,跨月冲红发票的分录怎么做?原记账分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额

84784994| 提问时间:2023 01/12 11:40
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
跨月冲红发票的分录方式为: 1、原记账分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 2、冲红记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款 应交税金-应交增值税-销项税额 以上就是跨月冲红发票的分录方式。 在分录时,要注意记录原发票信息以及进行负分录标注,以示作为冲红发票的反映。 此外,企业在涉及跨月冲红发票时,要遵守相关税收法规,以及充分了解冲红发票的抵扣税收和有效税额的计算规则,以便对应税收办理完善,准确核算及发票历史记录。
2023 01/12 11:51
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