问题已解决

我们供应商7月提供我们9月和收到账单后这个如何做账那?

84784973| 提问时间:2023 01/12 12:53
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是发票吗 购货的发票吗
2023 01/12 12:57
84784973
2023 01/12 12:59
7月的服务9收到账单,发票底开
朴老师
2023 01/12 13:04
那就收到发票的时候计入费用科目
84784973
2023 01/12 13:04
没有发票的时候那?
朴老师
2023 01/12 13:16
同学你好 做往来科目
84784973
2023 01/12 13:31
上报管理报表的数据就不对了
朴老师
2023 01/12 13:40
同学你好 为啥不对 和你账上一致就可以
84784973
2023 01/12 18:12
不是很明白。我7要不要做账,还是说我9月在做账按应付金额借商品贷银行,借应付贷银行
朴老师
2023 01/12 18:17
你7月先做往来科目就可以
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~