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我们供应商7月提供我们9月和收到账单后这个如何做账那?
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速问速答同学你好
是发票吗
购货的发票吗
2023 01/12 12:57
84784973
2023 01/12 12:59
7月的服务9收到账单,发票底开
朴老师
2023 01/12 13:04
那就收到发票的时候计入费用科目
84784973
2023 01/12 13:04
没有发票的时候那?
朴老师
2023 01/12 13:16
同学你好
做往来科目
84784973
2023 01/12 13:31
上报管理报表的数据就不对了
朴老师
2023 01/12 13:40
同学你好
为啥不对
和你账上一致就可以
84784973
2023 01/12 18:12
不是很明白。我7要不要做账,还是说我9月在做账按应付金额借商品贷银行,借应付贷银行
朴老师
2023 01/12 18:17
你7月先做往来科目就可以