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上月预售货款 300000 这月销售货物390000 销项税66300,预收货款时怎么做会计分录,和发货时的会计分录

84784963| 提问时间:2017 07/24 12:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;银行存款 贷;预收账款 300000 借;预收账款 贷;主营业务收入390000 应交税费 66300
2017 07/24 12:55
84784963
2017 07/24 12:58
第二步“借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费 66300 ?除了预收款300000 剩下的钱还没给我呢,老师能把这样做分录的解析出来吗
邹老师
2017 07/24 13:00
你好,没有给就是预收借方,就是应收啊
84784963
2017 07/24 13:05
6月24日,向界铭电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650,共计390000元,应收取的增值税销项税额为66300元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 就这个题目的会计分录 我看不懂答案是什么意思 借:预收账款 456300 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项税额66300 借:应收账款-156300 贷:预收账款-156300
邹老师
2017 07/24 13:06
后面一笔分录其实不需要做啊
84784963
2017 07/24 13:08
上月预收了30万,这月还剩下156300没有收,为什么把这156300也要做到预收账款里去?
邹老师
2017 07/24 13:17
你好,冲销之前预收,而没有必要把差额计入应收
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