问题已解决
老师,你好,请问往来上有的几角几分不开票(供应商少开票)或不付款(我们不付了)的尾数挂在账上,年底怎么调整
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
这个差额你放到财务费用---现金折扣里面的
2023 01/12 15:20
84784991
2023 01/12 15:25
老师,是记到财务费用---现金折扣还是营业外收支比较好
王超老师
2023 01/12 15:27
这个建议你放到财务费用---现金折扣