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老师,年终奖应该怎么做账呀

84785012| 提问时间:2023 01/12 16:16
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,年终奖 借:管理费用等科目    ,       贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2023 01/12 16:18
84785012
2023 01/12 16:19
我把他计提在12月,可以等发的时候在交税吗
邹老师
2023 01/12 16:20
你好,计提在12月,应当在1月份申报纳税才是的 
84785012
2023 01/12 16:52
意思是计提的下一月必须纳税是吗那我可以计提在下一年吗
邹老师
2023 01/12 16:53
你好,计提在12月,应当在1月份申报纳税才是的  应当在当年计提才是的 
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