问题已解决
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
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速问速答根据增值税收入管理办法的规定,当月申报的增值税应当按照税负发生月份的增值税申报表进行申报。因此,该情况下,11月份的出口退税应该当月申报,即11月份的增值税申报表一起申报。
拓展知识:出口退税是指出口企业在出口商品时,可以享受到国家出口退税政策,按照税收减免或财政返还的做法,将企业经济活动中缴纳的税款部分或全部退还。
2023 01/12 18:50