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我7月有冲红的专票,但是再没有发生业务的发票,报税填表应该怎么填,一般纳税人
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速问速答一般纳税人在填报税表时,应根据“发票管理办法”和“专用发票管理办法”,对冲红的发票和未发生业务的发票进行处理。如果有7月的冲红的专票但没有发生业务的发票,纳税人在报税时,应当按照实际发生业务的情况进行填写。
首先,应把实际发票中的专票原价和税金数额加总,按专票的“收入类型”进行分类,填写到“增值税纳税申报表-专用发票”中。
其次,填写冲红发票信息,根据冲红发票填写“冲红原发票代码及号码”和“冲红金额”,把冲红金额减去实际发票总金额,按“收入类型”分项填写到“增值税纳税申报表-专用发票”中。
最后,根据上述内容,结合实际发生的收入业务,填写完善其他信息,正确报税。
拓展知识:
发票的冲红不仅仅发生在专票上,对普票也要进行处理,并且普票的冲红要比专票的复杂得多,主要有四种情况,分别是有发票号、无发票号、已作废、部分冲红,普票冲红应根据具体情况进行处理。
2023 01/12 21:12