问题已解决
老师请问如果计提印花税的会计分录是不是: 借:营业税金及附加--印花税(或者税金及附加--印花税) 贷:应交税费--应交印花税 是这样吗?
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速问速答您好,不计提印花税的哈。
2023 01/12 23:34
84784975
2023 01/12 23:41
那要怎么账务处理
微微老师
2023 01/12 23:43
直接借:营业税金及附加--印花税(或者税金及附加--印花税)
贷:银行存款
印花税是不通过应交税费核算的
84784975
2023 01/12 23:44
例如我12月31日签订的合同,同一天开了票,因为是按次申报的,但是我是在一月初申报的该笔税金他实际应该算在12月的税金及附加里里,如果不计提,12月的账就不对了呀?
微微老师
2023 01/12 23:45
您好,印花税金额很小,对损益影响很小,所以没关系
84784975
2023 01/12 23:47
哦哦好的,我的这次申报的印花税是3600元也是可以到时直接做进一月的账里面就可以了对吧?
微微老师
2023 01/12 23:48
您好,是的,是这样理解的。会计准则呢,印花税是不通过应交税费核算的,实操中,您们可以自己衡量,用不用吧。