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老师,职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时(收到普票) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用,这样做分录对吗, 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢,做费用的,分录应该怎么做

84784971| 提问时间:2023 01/12 23:29
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
如果是收到普通发票,应该这样做分录:借:应付款,贷:银行存款;借:广告费,贷:其他费用。如果收到的是专用发票,并且在当月做抵扣的话,分录为:借:应退税款,贷:应付税款;借:应付款,贷:银行存款;借:广告费,贷:其他费用。即以专用发票上的内容作为会计分录,借方条目一般用“应付款”,贷方条目是收入或支出,如果发票上有应税项,则还要做应付税款和应退税款的会计分录。 拓展知识: 会计分录是会计核算的基础,也是企业会计活动的记录,是会计工作中最基本的操作。根据企业会计准则,分录要求严格按照交易原始凭证记载,即根据企业单据上的经济业务事项,按照会计原则将收支记录在会计账上,包括以资金发生及资产负债变动为基础,进行双向借贷、记账并设置会计科目的一系列操作。
2023 01/12 23:34
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