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老师,分录次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 社保都是按本月扣款计提的嘛? 做账的时候上个月有做一笔分录,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金

84784958| 提问时间:2023 01/12 23:52
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
社保的费用是按本月扣款计提的,按照会计科目的安排,上述要做的分录为: 借:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——社保(个人部分) 银行存款或现金 库存现金 在上个月做账时,应做出如下分录: 借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金 企业要缴纳社保,既可以按月预缴,也可以按季预缴。预缴的社保费用应当先作借方缴纳,之后由国家税务部门出具的凭证,再作贷方转出,这样才能确保实际缴纳和预缴费用一致,从而达到记账上的准确性,保证会计详细账目的准确性。
2023 01/13 00:02
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