问题已解决
老师,21年的代开专用发票,现在去税局红冲了,叫我更正申报表,然后退税,怎么去更正?
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速问速答更正申报表的步骤如下:
1、首先拿到税局给你红冲的专用发票;
2、然后准备好一份《增值税改正申报表》,确定填表时间,一般情况下填表时间为红冲发票的当月;
3、有了发票和改正申报表,接下来填表时需要注意什么:
(1)将原发票上的增值税销售额和增值税金额填写到改正申报表的“减免”栏中,原发票上的金额均为负数;
(2)原发票上的增值税免税销售额和增值税免税金额也填写到改正申报表的减免栏中;
(3)根据新发票,填写新发票上的增值税销售额和增值税金额,输入为正;
4、完成改正后,将改正表格复印一份,再填写相关的纳税信息,如纳税人识别号,税局名称,地址等等;
5、最后将改正申报表和新发票原件一起送到当地税务机关进行核实;
拓展知识:在更正申报表中,如果填写的金额大于原发票上的金额,那么需要支付补缴金额,并且不能退税。因此,在更正申报表时,一定要仔细核实数据,确保正确无误。
2023 01/13 02:00